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月末需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?



你好,這個一般是年末去結(jié)轉(zhuǎn),你要月末結(jié)轉(zhuǎn)也可以,一般不是月末,是年末去結(jié)轉(zhuǎn)。
2021 07/26 09:36

84785019 

2021 07/26 09:37
那為什么每個月的資產(chǎn)負(fù)債表里面都有未分配利潤?

maize老師 

2021 07/26 09:41
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額 =總賬期末本年利潤余額+總賬期末利潤分配余額

84785019 

2021 07/26 09:45
那為什么資產(chǎn)負(fù)債表里面有未分配利潤

84785019 

2021 07/26 09:49
我現(xiàn)在用銀行流水導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)重新建立賬套錄入期初余額,但是資產(chǎn)負(fù)債有差額,這個差額放在哪里?

maize老師 

2021 07/26 09:53
資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)包括本年利潤啊。,你看我公式 ,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額 =總賬期末本年利潤余額+總賬期末利潤分配余額

maize老師 

2021 07/26 09:54
你這個直接盤點做期初,不平掛未分配利潤
