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我們有個(gè)工程,金額500萬,增值稅3%,附加稅是增值稅的12%,印花稅是0.03%,如果我公司不開票還要付對(duì)方企業(yè)所得稅2%,管理費(fèi)1%,上述的稅款也要付給對(duì)方。 如果我們開票給對(duì)方,那么我們自己承擔(dān)增值稅3%,附加稅是增值稅的12%,印花稅是0.03%,不用付對(duì)方2%的企業(yè)所得稅,管理費(fèi)要照付。 我們要怎么計(jì)算劃不劃算開票?

84784989| 提問時(shí)間:2021 07/26 11:05
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艾昵老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,如果是公賬,票是一定要開的,不然就構(gòu)成了偷逃稅款了
2021 07/26 12:30
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