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外購手機贈予客戶,做賬計入業(yè)務(wù)招待費,需要視同銷售繳納增值稅嗎?



同學(xué),
這個情況需要進項稅額轉(zhuǎn)出。
2021 07/27 20:37

84785045 

2021 07/27 20:38
不用視同銷售繳納銷項稅是嗎

星河老師 

2021 07/27 20:45
同學(xué),
進項稅額轉(zhuǎn)出的情況不需要視同銷售的。

外購手機贈予客戶,做賬計入業(yè)務(wù)招待費,需要視同銷售繳納增值稅嗎?
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