問題已解決
老師你好,我開出一張電子普通發(fā)票了,后面那個(gè)含稅價(jià)呢是有小數(shù)點(diǎn)的,那我該怎么辦?怎么做上報(bào)數(shù)



同學(xué)你好
很高興為你解答
你應(yīng)該先切換頁面到含稅金額的頁面
直接填寫含稅的金額
這樣含稅金額自己填寫的就是整數(shù)了
2021 07/29 16:33

84785010 

2021 07/29 16:34
老師你好,我已經(jīng)開好了,我已經(jīng)沒票開具了,那我該怎么辦?我的開出去是電子增值稅普通發(fā)票

鐘存老師 

2021 07/29 16:38
你是不是把剔稅金額寫成含稅金額了
還是只是小數(shù)點(diǎn)后邊差一個(gè)零頭?

84785010 

2021 07/29 16:39
這個(gè)是系統(tǒng)出來的,我沒有改

84785010 

2021 07/29 16:39
現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票已經(jīng)開出來了,我就是不知道怎么做這個(gè)賬了,有小數(shù)點(diǎn)的

鐘存老師 

2021 07/29 16:43
差額只是小數(shù)點(diǎn)后邊的數(shù)據(jù)
那就按照開票的金額確認(rèn)收入和應(yīng)收賬款
和你實(shí)際收到賬款之間的差額計(jì)入營業(yè)外支出

84785010 

2021 07/29 16:46
好的,謝謝老師

84785010 

2021 07/29 16:47
老師你好,我實(shí)際收金額是6750

鐘存老師 

2021 07/29 16:49
嗯
好的
那就是差一個(gè)零頭

84785010 

2021 07/29 16:50
那我這個(gè)UK系統(tǒng)的話,可不可以修改這張發(fā)票???

鐘存老師 

2021 07/29 16:55
已經(jīng)保存了的
不可以再次修改了
