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問題已解決

老師,2020年應(yīng)付職工薪酬工資個稅更正申報了,導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅也更正申報了,現(xiàn)在賬務(wù)如何處理呢?

84784976| 提問時間:2021 07/29 21:39
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,現(xiàn)在把補交的個稅,記入管理費用-工資等科目,把補繳的企業(yè)所得稅,記入所得稅處理就行了。
2021 07/29 21:49
84784976
2021 07/29 23:14
就是原來的管理費用記多了,也不繳個稅和所得稅,只是管理費用科目記多了,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)和所得稅都更正,不牽扯稅款,這怎么記張?
王雁鳴老師
2021 07/29 23:29
同學(xué)你好,原來的管理費用記多了,也不繳個稅和所得稅,我還是沒有明白你的意思,是不是貴單位是虧損狀態(tài)?多記的管理費,要退錢回來嗎?麻煩你再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
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