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境內(nèi)公司聘請(qǐng)境外公司提供咨詢服務(wù),付費(fèi)20萬,合同約定由支付方負(fù)擔(dān)增值稅。 服務(wù)購買方支付的增值稅1.2萬,可作為當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎

84785016| 提問時(shí)間:2021 07/31 13:44
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Chen老師
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
您好,同學(xué),是可以做為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的。就象我們平時(shí)國(guó)內(nèi)貿(mào)易,這個(gè)稅金即使沒有規(guī)定,其實(shí)也是現(xiàn)金的支付方承擔(dān)的。
2021 07/31 14:16
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