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問(wèn)題已解決

先開(kāi)票,未發(fā)貨,怎么做賬,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/01 19:38
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)收賬款 貸:待轉(zhuǎn)銷售收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 不應(yīng)該確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本
2021 08/01 19:38
84784991
2021 08/01 19:39
但是我開(kāi)了票了,需要報(bào)稅,按照這個(gè)報(bào)?
bamboo老師
2021 08/01 19:40
報(bào)稅的話 按照開(kāi)具發(fā)票的金額填寫(xiě)銷項(xiàng)稅額跟銷項(xiàng)稅額 分錄這樣寫(xiě)就好了
84784991
2021 08/01 19:41
實(shí)際發(fā)貨的時(shí)候怎么做賬
bamboo老師
2021 08/01 19:42
借:待轉(zhuǎn)銷售收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
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