問題已解決
這個月發(fā)生了銷項稅,我用前幾個月的進項稅抵扣,那申報時,應該怎么操作呢



你好,只需要填寫附表一就可以
之前的留底在主表里面自動顯示
2021 08/02 11:06

84785002 

2021 08/02 11:07
好像沒有呢

郭老師 

2021 08/02 11:08
你好,留底的時候你沒有在附表二里面填寫嗎?當月認證的進項。

郭老師 

2021 08/02 11:08
進項是幾月份認證的?

84785002 

2021 08/02 11:09
我是剛剛進來交接的

郭老師 

2021 08/02 11:10
Na,那你這個劉迪是在哪里看到的?

84785002 

2021 08/02 11:11
他們的發(fā)票預留在了文件夾里,跟我交接的說,如果發(fā)生了銷項,就用之前的進項抵扣

郭老師 

2021 08/02 11:15
看下抵扣清單,每個月的。

84785002 

2021 08/02 11:17
這個是在哪看的,開票軟件嗎

郭老師 

2021 08/02 11:18
你好,抵扣清單是在你的勾選平臺里面。

84785002 

2021 08/02 11:19
一份是四月的,一份是七月的,中間兩個月份沒有發(fā)生業(yè)務往來

郭老師 

2021 08/02 11:20
抵扣清單是你認證進項的,這是你自己開出去的。

郭老師 

2021 08/02 11:20
增值稅綜合服務平臺這個知道嗎?你勾選發(fā)票都在這里面,只有在這里面確認簽字了才可以抵扣你的增值稅銷項。

84785002 

2021 08/02 11:31
這樣,然后勾選,提交嗎

郭老師 

2021 08/02 11:32
對的,是的是這么做的。

84785002 

2021 08/02 11:35
全部提交之后應該怎么操作呢

郭老師 

2021 08/02 11:36
然后去統(tǒng)計確認頁面確認簽字。

84785002 

2021 08/02 12:08
沒有統(tǒng)計頁面啊

郭老師 

2021 08/02 12:09
你好,統(tǒng)計確認,有這個嗎?

84785002 

2021 08/02 12:10
我沒有找到

郭老師 

2021 08/02 12:10
抵扣勾選的下拉菜單截圖。
