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問(wèn)題已解決

一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),在購(gòu)買該固定資產(chǎn)時(shí)按照規(guī)定不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,可以按照3%征收率減按2%征收增值稅,這個(gè)在增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表上怎么填寫 填到什么位置

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/07 15:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 附表一 3%簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售貨物一藍(lán)填寫銷售額 減免的1%,在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表減免項(xiàng)目,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫。
2021 08/07 15:13
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