問題已解決
請問20年收到虛開發(fā)票普票,21年8月去稅局做了納稅調增,不用補交稅,現(xiàn)在在處理7月的賬務,這個的會計分錄怎么做,之前做的分錄是借:營業(yè)費用,貸:現(xiàn)金



你好? 那你現(xiàn)在就紅沖:借? ?現(xiàn)金 貸 利潤分配-未分配利潤??
2021 08/09 15:21

84785040 

2021 08/09 15:26
就做這么一個會計分錄就好了嗎

meizi老師 

2021 08/09 15:34
你好? ?是的。 就直接這樣處理下??

84785040 

2021 08/09 15:53
請問預交了4-6月企業(yè)所得稅的會計分錄怎么寫

meizi老師 

2021 08/09 16:00
?你好 借? 應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸銀行存款? ?

84785040 

2021 08/09 16:03
可是這樣子處理完了,我的資產(chǎn)負債表里未分配利潤期末數(shù)-年初數(shù)不等于利潤表中的凈利潤

meizi老師 

2021 08/09 16:10
你好 你是? 做了以前年度損益調整或者 利潤分配的期初調整分錄吧?

84785040 

2021 08/09 16:17
是的 那現(xiàn)在怎么處理

84785040 

2021 08/09 16:20
去年12月做過結轉本年利潤 借利潤分配-未分配利潤

meizi老師 

2021 08/09 16:24
?你好? 那肯定就會不平的。? 你們調整了期初就不平的哈。? ? ?記住這個差異 就行了。 一般系統(tǒng)是 不能調整期初的??

84785040 

2021 08/09 16:31
那就只能這樣子嗎

84785040 

2021 08/09 16:31
那要什么時候調整

meizi老師 

2021 08/09 16:37
?是的 。等著你重新建賬的時候到時在調整下? ?
