問題已解決
老師,請問我公司支付了一個(gè)標(biāo)書費(fèi)用給一個(gè)公司,剛開始說沒有票,五百塊,借 管理費(fèi)用,貸銀行,這個(gè)月收到了專票,這個(gè)要怎么做呢



借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款
2021 08/10 12:10

84785008 

2021 08/10 14:54
為什么是其他應(yīng)付款呢

郭老師 

2021 08/10 15:03
你好,就是一個(gè)往來科目,過渡一下,你可以用應(yīng)付賬款,也可以用應(yīng)收賬款。
