當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅一般納稅人,自己開出去的增值稅普通發(fā)票稅額,能用收到的增值稅進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?是按差額納稅嗎?



你好!可以的??梢缘挚郏彩前催M(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的差額
2021 08/11 09:55

84784990 

2021 08/11 10:11
老師,那普票稅額做分錄的時候,是貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅呀?

宋生老師 

2021 08/11 10:31
你好!也是一樣計(jì)入銷項(xiàng)稅額。
