問題已解決
老師您好!我是建筑勞務(wù)公司,給對方開了50萬的3個點專票,對方給我轉(zhuǎn)50萬勞務(wù)費,我這是**,工人不是自己公司的,沒有交社保,想問問我這筆款發(fā)人工費怎么做賬?借:勞務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款-工資



同學你好
是這樣做的哦
2021 08/12 16:58

84785020 

2021 08/12 17:04
這種不用通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎?

84785020 

2021 08/12 17:09
老師建筑勞務(wù)公司的賬務(wù)處理主要是人工費,和工人簽訂簡易的勞務(wù)合同,不交社保,零申報個稅,不交工會,這樣有什么不妥嗎?

樸老師 

2021 08/12 17:17
同學你好
你們的員工計入應(yīng)付職工薪酬

84785020 

2021 08/12 17:20
也就是勞務(wù)工人不用計入應(yīng)付職工薪酬,不用交社保,不用交工會經(jīng)費,每個月發(fā)工資時申報個稅就可以了是嗎?

樸老師 

2021 08/12 17:27
對的
是這樣操作的哦
