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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們現(xiàn)在公司還沒注冊好,讓別的公司幫我們收錢開票給對方的,我們的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都暫時都在這個公司體現(xiàn),現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)是250萬9個點(diǎn)的票,銷項(xiàng)只開出去190萬5個點(diǎn)的票,這個中間的差價我們要怎么跟這個公司核算呢?



你好,對方公司可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 250/1.09*0.09
銷項(xiàng)稅 190/1.05*0.05 可以進(jìn)銷項(xiàng)稅差核算增值稅影響金額。
2021 08/14 02:37
