問題已解決
老師,上月發(fā)票沖紅,但未退款 我要怎么做會計分錄



借、應(yīng)收帳款、負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、應(yīng)交稅費負數(shù)。
2021 08/18 17:23

84784980 

2021 08/18 17:48
那我作廢的發(fā)票需要記賬嗎

郭老師 

2021 08/18 17:58
你好,作廢的,不需要做賬的。

84784980 

2021 08/18 17:59
好的,謝謝老師

郭老師 

2021 08/18 17:59
不用客氣,工作愉快。
