問(wèn)題已解決
發(fā)現(xiàn)2019年收到一張餐飲普通發(fā)票8500元是虛開(kāi)的,記招待費(fèi)里了, 收入是0招待費(fèi)全部調(diào)增了。現(xiàn)在要進(jìn)行年度納稅申報(bào)表更正 ,應(yīng)該填寫(xiě)A105000哪一行呢?哪一行做虛開(kāi)發(fā)票金額的調(diào)增呢?需要修改


同學(xué),你好。招待費(fèi)全部調(diào)增了,你們就不需要修改了
2021 08/19 22:59

84785010 

2021 08/19 23:01
就是說(shuō)即使收到這張?zhí)撻_(kāi)發(fā)票了。我招待費(fèi)全部調(diào)增了。也不用修改申報(bào)表了是嗎
jollyliu老師 

2021 08/19 23:03
同學(xué),你好。是這樣的,只需要寫(xiě)清楚說(shuō)明就可以

84785010 

2021 08/19 23:04
老師。說(shuō)明是指給專管員這個(gè)情況說(shuō)明就可以了嗎?
jollyliu老師 

2021 08/19 23:06
同學(xué),你好。是的,寫(xiě)清楚,這張發(fā)票雖然入賬了,但是已經(jīng)調(diào)增了,沒(méi)有稅前抵扣。

84785010 

2021 08/19 23:07
好的,明白了。謝謝老師
jollyliu老師 

2021 08/19 23:07
同學(xué),不客氣,祝你順利
