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問題已解決

房地產(chǎn)一般項目,預收房款時按0.03的增值稅預交,現(xiàn)在開票預收轉(zhuǎn)收入,當時預交的增值稅抵進項稅的分錄怎么做呢?

84784957| 提問時間:2021 08/20 10:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個是計入到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金。 后面抵減不需要再做分錄啊。
2021 08/20 10:21
84784957
2021 08/20 10:24
,這是預交的分錄
宋生老師
2021 08/20 10:25
你好!這個是企業(yè)自己對沖的分錄,稅法和會計上沒有要求這樣沖減
84784957
2021 08/20 10:36
像這樣的,進項稅抵扣的分錄不需要做嗎
宋生老師
2021 08/20 10:36
你好!是的。沒有要求做
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