問題已解決
我們公司的工資、社保、公積金,是由A公司代發(fā)的。 每個月就是把 (應發(fā)工資+公司部分社保+公司部分公積金)打給A公司就可以了,那么分錄是不是該這樣做? 1、月底計提工資、社保、公積金 借:主營業(yè)務成本-員工成本-工資(應發(fā)工資) 500 主營業(yè)務成本-員工成本-社保 10 主營業(yè)務成本-員工成本-公積金 10 貸:其他應付款 520 2、還給公司A 借:其他應付款 520 貸:銀行存款



為什么沒有應付職工薪酬
2021 08/26 16:53

84785026 

2021 08/26 17:03
你也可以這么理解
1、月底計提工資、社保、公積金
借:主營業(yè)務成本-員工成本-工資(應發(fā)工資) 500
主營業(yè)務成本-員工成本-社保 10
主營業(yè)務成本-員工成本-公積金 10
貸:應付職工薪酬 520
2 、借:應付職工薪酬
貸:其他應付款 520
3、還給公司A
借:其他應付款 520
貸:銀行存款

84785026 

2021 08/26 17:04
我想問的是這樣就可以了么? 員工部分,個稅、公積金、社保因為沒有從我們賬戶扣, 還需要體現(xiàn)么?

樸老師 

2021 08/26 17:11
你們報工資薪金個稅就要體現(xiàn)的

84785026 

2021 08/26 17:34
那我應該什么時候體現(xiàn)呢, 還錢的那一個十點,同時發(fā)了工資,交了社保、公積金、個稅么?

樸老師 

2021 08/26 17:41
工資薪金個稅是不是你們報的

84785026 

2021 08/26 17:43
不是,我工資表發(fā)給人家,錢打過去就可以,沒有其他操作

樸老師 

2021 08/26 17:45
那你收到勞務費發(fā)票對吧
那你直接做
借勞務費科目
貸銀行存款
沒有其他的分錄

84785026 

2021 08/26 17:48
沒有發(fā)票,因為我們是同一個公司? 稅和工資總公司統(tǒng)一交,賬戶是兩個,各記各的,總公司給交,然后從我們賬戶還給他們?

樸老師 

2021 08/26 17:56
嗯
那就直接做勞務費

84785026 

2021 08/26 17:59
借:其他應付款
貸:銀行存款
也可以吧

樸老師 

2021 08/26 18:01
那你費用用啥做呢

84785026 

2021 08/26 18:03
主營業(yè)務成本,成本費用啊

樸老師 

2021 08/26 18:09
可以
你有的做就可以了哦
