国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

老師好,我前面做錯(cuò)一筆分錄,借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金。現(xiàn)在這筆款不能走管理費(fèi)用,要轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做呢

84784954| 提問時(shí)間:2021 08/27 14:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn) 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021 08/27 14:31
84784954
2021 08/27 14:32
都寫借方?
郭老師
2021 08/27 14:36
你好,借方負(fù)數(shù)就表示代發(fā)。
84784954
2021 08/27 14:37
意思是沖減了前面的那筆管理費(fèi)用
郭老師
2021 08/27 14:38
對(duì)的是的,是這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取