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問題已解決

老師,您好,每個月收到銀行手續(xù)費(fèi)回單已經(jīng)記賬,現(xiàn)在銀行給我們開的專用發(fā)票收到了,我要記賬,沖銷財務(wù)費(fèi)用,沖銷完后財務(wù)費(fèi)用有余額,是因?yàn)橛羞M(jìn)賬稅,那我財務(wù)費(fèi)用多記的余額要怎么沖銷?

84784994| 提問時間:2021 09/01 16:55
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羊老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,發(fā)票總額如果是和之前記賬一致的應(yīng)該不會出現(xiàn)差額了 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:財務(wù)費(fèi)用 只需要調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅這部分即可,不會有差異
2021 09/01 16:58
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