問題已解決
老師,上個(gè)月開給客戶票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,客戶沒有抵扣,我已經(jīng)開了紅沖票和正確的票過去,請(qǐng)問我填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,重新開的正確發(fā)票和紅沖發(fā)票這些金額填哪里呢?



你好
按正負(fù)相加的金額填寫申報(bào)
2021 09/03 12:34

84785004 

2021 09/03 12:54
這個(gè)月我們公司沒有業(yè)務(wù)產(chǎn)生,只有紅沖發(fā)票和重新開的正確發(fā)票,正負(fù)相加就為零,那我直接零申報(bào)嗎?

玲老師 

2021 09/03 12:55
你好
是的,是的??沒有銷售額就是0申報(bào)
