問題已解決
老師您好,公司是一般納稅人。稅務(wù)局核定的稅目是其他現(xiàn)代服務(wù),增值稅核定了兩個稅率,一個是6%稅率,一個是3%征收率。這兩個稅率要怎么使用???為什么會核定出兩個呢?公司主要涉及技術(shù)研發(fā),推廣服務(wù)還有產(chǎn)品生產(chǎn)銷售。是不是還要增加一個13%的增值稅稅率呢?



研發(fā)和推廣服務(wù)還是6%? 只是產(chǎn)品銷售是13%的稅率??
一般納稅人不適用3%征收率? 服務(wù)類的沒有簡易征收? ?
2021 09/06 09:50

84784965 

2021 09/06 10:01
那為什么稅種核定上面有個3%的增值稅征收率呢?什么情況下用呢?還是核定錯了呢?

軼塵老師 

2021 09/06 10:06
核定稅種的時候稅務(wù)局把所有情況都考慮了 這個不要管他??

84784965 

2021 09/06 10:11
嗯嗯,那是不是還要再核定一個13%的稅率呀?還有就是老板采購東西不喜歡要發(fā)票,這部分無票支出能讓對方補開發(fā)票嗎?如果不能補開專票,補開普票ok嗎?

軼塵老師 

2021 09/06 10:15
是的,需要核定13%的稅率。真實的交易需要取得專票才能抵扣。
