問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司購(gòu)買(mǎi)材料,已收到貨,但是未付款未有票,會(huì)計(jì)分錄是?或者未付款已有票呢?記賬時(shí)間怎么填



你好
1.
借:原材料等
貸:應(yīng)付賬款
2.
借:增值稅等
貸:應(yīng)付賬款
記賬實(shí)際填寫(xiě)入庫(kù)或者是收到發(fā)票的時(shí)間
2021 09/06 12:21

84785001 

2021 09/06 12:23
原來(lái)的會(huì)計(jì)沒(méi)有把前幾個(gè)月的應(yīng)付賬款的業(yè)務(wù)記賬,只要沒(méi)付款的她都不入賬,我要怎么處理啊

王超老師 

2021 09/06 12:24
你好,有兩種方法
一種是讓他調(diào)整
一種是你繼續(xù)按照他的方法操作的

84785001 

2021 09/06 12:28
辭職了,我接手想把它做好!想問(wèn)下怎么操作呢

王超老師 

2021 09/06 12:35
你好,那么建議你繼續(xù)按照他的思路做下去比較合適的

84785001 

2021 09/06 12:36
能給個(gè)建議的原因嗎?不太懂

王超老師 

2021 09/06 12:38
就是按照他的思路,付款的才入賬的

84785001 

2021 09/06 12:39
這樣的話,已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票日期在前,記賬在后,如果跨年了還能用嗎?

王超老師 

2021 09/06 13:32
這個(gè)是跨年的發(fā)票,就不能再用了。
