問題已解決
老師您好,我這邊是生產企業(yè),購買土地建設廠房,可是廠房好多建設發(fā)票還沒有開具,車間現(xiàn)在已經在使用進行生產了,廠房這一塊的賬應該怎么做賬呢



你好 ;? ?那你盡快讓對方給你開 。 你先計入在建工程。 完工達到預定使用狀態(tài)計入 固定資產-廠房去。 次月開始折舊了?
2021 09/09 10:36

84784960 

2021 09/09 10:42
施工方一直沒有開票,還有鋼結構的發(fā)票也沒有開,款項沒有結算,現(xiàn)在廠房已經投入使用了

meizi老師 

2021 09/09 10:46
你好 ; 不開票 就掛著 暫估處理? ??

84784960 

2021 09/09 10:48
都在預付上掛著,廠房已經投入使用了,預付款沒有收到發(fā)票的怎么轉?還是一直在預付上掛著,其他有票的先結轉到固定,預付的票到了再結轉?

meizi老師 

2021 09/09 10:54
?你好 ;? ? ? 都按照實際來 計入在建工程轉固定資產去? ? ?開始折舊了。 是的 不等發(fā)票了? ?

84784960 

2021 09/09 11:32
那到時候發(fā)票過來,怎么處理,稅額怎么做,如果繼續(xù)付工程款的怎么做呢?還做到預付上?

meizi老師 

2021 09/09 11:38
?你好 ;到時注意看下金額 與發(fā)票是否有差異。 調整固定資產? ?金額和在建工程金額? ? 和折舊額 。? ?

84784960 

2021 09/09 12:33
不太明白,原材料這一塊已經支付完畢,只是沒有開發(fā)票,工程這一塊還有未付的

meizi老師 

2021 09/09 12:35
?你好 ;? ?沒付款也是掛就行了。 沒有付款的掛應付賬款就行 ;? ?原材料 付款了領用計入 在建工程去

84784960 

2021 09/09 12:37
那您的意思就是預付直接轉在建工程,然后轉固定,發(fā)票過來后的稅額沖減固資,還沒有付款的都沒有付怎么掛賬呢

meizi老師 

2021 09/09 12:39
你好 ; 是的。? ?沒有付款掛應付款去 。 按照你實際發(fā)生的金額來? 掛

84784960 

2021 09/09 12:40
老師可以舉個例子嗎?不太明白

meizi老師 

2021 09/09 12:40
你好 比如? 借原材料貸預付賬款 ;? ? ? 借在建工程貸應付賬款? ?借 固定資產貸在建工程 ;?

84784960 

2021 09/09 12:42
這個應付賬款是?那這樣一個單位就出現(xiàn)兩個科目?

meizi老師 

2021 09/09 12:45
你好 ;? 你要看你之前的情況。 如果掛了預付賬款了 。? 就 按預付賬款來掛。 沒有就按應付賬款掛 。? 自己靈活一點去處理? 科目就行了。? ?

84784960 

2021 09/09 13:42
好的,老師,謝謝

meizi老師 

2021 09/09 13:45
沒事的;希望能幫到你?
