問題已解決
7月稅控維護(hù)費(fèi)在減免稅額報(bào)表中填過,主表沒有帶出數(shù)據(jù),已經(jīng)申報(bào),現(xiàn)在怎么辦



您好
請(qǐng)問本月需要繳納增值稅么
2021 09/13 10:51

84784964 

2021 09/13 10:51
?不需要的

bamboo老師 

2021 09/13 10:53
那主表不需要填寫
需要繳納的時(shí)候填寫主表23欄

84784964 

2021 09/13 10:54
現(xiàn)在有差異不用管嗎?到時(shí)候填的時(shí)候怎么填

bamboo老師 

2021 09/13 10:57
直接填寫主表23欄
減免稅明細(xì)表 附表四 本期實(shí)際抵減額欄次

84784964 

2021 09/13 10:59
直接填寫表四實(shí)際抵扣一欄,別的都不用管吧?主表帶出來拉就?是不是因?yàn)楝F(xiàn)在不交稅所以沒帶出來嗎?

bamboo老師 

2021 09/13 11:00
帶不出來 要自己手工填寫主表

84784964 

2021 09/13 11:02
發(fā)生額是灰色的啊我看

bamboo老師 

2021 09/13 11:03
請(qǐng)問哪里發(fā)生額是灰色的 可以截圖我看看么

84784964 

2021 09/13 11:03
現(xiàn)在不交稅,手工填寫不就是負(fù)數(shù),附加稅也是負(fù)數(shù)

bamboo老師 

2021 09/13 11:04
不交稅 所以不需要填寫啊 等您繳稅才需要填寫

84784964 

2021 09/13 11:07
23行第幾咧填寫,一般項(xiàng)目,還是去即征即退項(xiàng)目

bamboo老師 

2021 09/13 11:28
當(dāng)然是一般計(jì)稅項(xiàng)目了
