問題已解決
老師,我想請問個問題,上個月我收入重復(fù)做了導(dǎo)致多交了增值稅,本月賬務(wù)上已經(jīng)做沖賬處理,那本月申報時收入和銷項稅我該如何填報?其他未開票這列可以按照沖賬的負(fù)數(shù)處理嗎?



你好,做多的直接沖回,申報再無票收入填寫負(fù)數(shù)即可的
2021 09/13 21:29

老師,我想請問個問題,上個月我收入重復(fù)做了導(dǎo)致多交了增值稅,本月賬務(wù)上已經(jīng)做沖賬處理,那本月申報時收入和銷項稅我該如何填報?其他未開票這列可以按照沖賬的負(fù)數(shù)處理嗎?
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