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沖紅暫估主營業(yè)務(wù)成本,比如借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款~暫估,沖紅,然后一定要再寫上更正科目嗎,就是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬這樣可以嗎,一定要更正嗎,不然是不是賬面上是負數(shù)不好看?



是的,先紅沖再寫正確分錄。這是最不易出錯的處理方式
2021 09/14 19:46

沖紅暫估主營業(yè)務(wù)成本,比如借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款~暫估,沖紅,然后一定要再寫上更正科目嗎,就是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬這樣可以嗎,一定要更正嗎,不然是不是賬面上是負數(shù)不好看?
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