當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 老師,我現(xiàn)在要建賬套。這個(gè)公司開了很多年但是都沒有賬,現(xiàn)在有的信息是庫存現(xiàn)金,存貨,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款。其他就沒有 我怎么建賬呢



?你好 ;那你們之前有做流水賬的話。 那你盤點(diǎn)下期末數(shù)據(jù)來建賬 比如你想10.1號(hào)建賬。 那么你就盤點(diǎn)截止到9.30號(hào)的所有科目明細(xì)來建賬試算平衡 作為期初
2021 09/18 14:51

84784959 

2021 09/18 14:51
我現(xiàn)在就是那流水賬做的 但是現(xiàn)在平衡不了

meizi老師 

2021 09/18 14:52
?你好 ; 不平衡 你 就得調(diào)整了。你其他應(yīng)交稅費(fèi) 、 實(shí)收資本 、 固定資產(chǎn)這些都沒有金額嗎??

84784959 

2021 09/18 14:52
這些都沒有,我是內(nèi)賬

meizi老師 

2021 09/18 14:53
內(nèi)賬的話? 那你就調(diào)整余額到利潤(rùn)分配 欄次去平衡。 后期 如果有查到原因比如知道了還有固定資產(chǎn)啥的 就去分錄? 去沖利潤(rùn)分配 先把賬見咯起來

84784959 

2021 09/18 15:00
我現(xiàn)在就是資產(chǎn)特別多 負(fù)責(zé)少

84784959 

2021 09/18 15:01
是負(fù)債多

meizi老師 

2021 09/18 15:01
?你好 那你利潤(rùn)分配 增加? 這樣才會(huì)平。 但是前提先跟老板說明下情況

84784959 

2021 09/18 15:03
是的 不然做不平

meizi老師 

2021 09/18 15:04
你好 先說明下。? ?然后老板同意就去處理下利潤(rùn)分配? ?
