問題已解決
預提房租怎么做賬



借管理費用-房租貸其他應付款。
2021 09/27 13:43

84784992 

2021 09/27 13:48
我們房租已經(jīng)付了 最開始付的時候走的是 借:預付賬款 貸:銀行存款 后來發(fā)票沒到 就先預提了 這種情況應該怎么做賬 如果像您說的走其它應付款 那我預付賬款怎么平

東老師 

2021 09/27 13:48
你就正常攤銷,等收到發(fā)票的時候直接附到憑證后面。

84784992 

2021 09/27 13:50
我從6月份就開始攤銷了 但實際發(fā)票開的是7月份 這樣也可以么

東老師 

2021 09/27 13:50
對,沒問題這個可以的
