問題已解決
本月未開票增值稅申報表有比留底稅額,怎么做會計分錄?



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2021 09/29 18:16

84785022 

2021 09/30 10:57
不存在進(jìn)銷項只有一筆留底稅額呢

郭老師 

2021 09/30 10:59
你好,那留抵稅是怎么出現(xiàn)的?

84785022 

2021 09/30 11:00
還是上期留底的

郭老師 

2021 09/30 11:10
上期留底是不是你當(dāng)月的銷項小于當(dāng)月的進(jìn)項?
你做賬嗎?如果沒有做的話,你可以做上面的分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅里面借方余額表示有個留底。
