問題已解決
老師問下,如果進(jìn)項(xiàng)稅額加計,但是那個稅額沒有我們還沒有抵,就是附表四會有期末余額,我每次是如果本期抵減的加計的金額我就做借:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸方 營業(yè)外收入 如果是還沒有抵減的金額我沒有處理



你好,可以的,可以這么做的。
2021 10/07 13:51

老師問下,如果進(jìn)項(xiàng)稅額加計,但是那個稅額沒有我們還沒有抵,就是附表四會有期末余額,我每次是如果本期抵減的加計的金額我就做借:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸方 營業(yè)外收入 如果是還沒有抵減的金額我沒有處理
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容