問題已解決
老師問下,如果進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì),但是那個(gè)稅額沒有我們還沒有抵,就是附表四會(huì)有期末余額,我每次是如果本期抵減的加計(jì)的金額我就做借:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸方 營(yíng)業(yè)外收入 如果是還沒有抵減的金額我沒有處理



你好,可以的,可以這么做的。
2021 10/07 13:51

老師問下,如果進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì),但是那個(gè)稅額沒有我們還沒有抵,就是附表四會(huì)有期末余額,我每次是如果本期抵減的加計(jì)的金額我就做借:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸方 營(yíng)業(yè)外收入 如果是還沒有抵減的金額我沒有處理
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