問題已解決
老師您好,上個月有暫估成本,相差0.04分,上個月也結轉成本了,差額的結轉成本,怎么寫分錄?



你好,之前暫估完整的分錄怎么做的?是庫存商品嗎?
2021 10/08 14:26

84784983 

2021 10/08 14:28
借:庫存商品838672.60 貸應付賬款-暫估838672.60 實際收到的發(fā)票是838672.56

郭老師 

2021 10/08 14:30
你好,借應付賬款貸庫存商品借主營業(yè)務成本負數,借庫存商品,這個金額都是838672.6
然后再做發(fā)票的借庫存商品貸應付賬款借主營業(yè)務成本貸,庫存商品838672.56

84784983 

2021 10/08 14:35
老師是這樣的我上個月是借:庫存商品838672.60 貸應付賬款-暫估838672.60 結轉成本借主營業(yè)成本838672.60貸庫存商品838672.60,這兩筆分錄都沖紅,然后重新做嗎?

郭老師 

2021 10/08 14:37
對的是的,是這么做的。

84784983 

2021 10/08 14:42
老師那還是差了-0.04分的差

郭老師 

2021 10/08 14:44
你好,能把你的分錄截圖看一下嗎?

郭老師 

2021 10/08 14:44
只有主營業(yè)務成本出現了負數,其他的沒有影響,庫存商品那邊失靈。

84784983 

2021 10/08 14:48
老師主營業(yè)務成本本期合計數是-0.04,庫存商品本期合計數也是-0.04

郭老師 

2021 10/08 14:54
你好,庫存商品有沒有余額了?只要沒有余額就可以。
