問題已解決
如下圖,請問轉(zhuǎn)出未交增值稅年末借方有余額怎么處理?



你好 ;? 放著。 次年? 可以抵減的
2021 10/08 15:14

84785006 

2021 10/08 15:16
怎么抵減呢,這個是實際上應(yīng)該繳納的增值稅

84785006 

2021 10/08 15:17
也已經(jīng)繳納完畢

meizi老師 

2021 10/08 15:19
你好 ;? ? ? 你已經(jīng)繳納完畢了。 你去看看是不是多繳納的部分。 到時年結(jié)的時候把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年。 你發(fā)生的是做貸方。 借方有余額就可以自動抵減了。差額你繳納即可?
