問題已解決
前面幾個月暫估 借 管理費用9800 貸 應付賬款/暫估9800 到這個月取得了購買原材料發(fā)票 怎么把前面暫估款沖回



先做
借:應付賬款 9800
貸:管理費用 9800
再按照發(fā)票做正確的處理就行
2021 10/10 21:10

84785006 

2021 10/10 21:12
不明白 如果我的進項發(fā)票 價款9000 稅款2000 合計11000 請講解詳細步驟

小涂老師 

2021 10/10 21:18
您有兩種方法
1、
借:應付賬款-暫估 9800
貸:管理費用 9800
借:管理費用 9000
? ? ? ?應交稅費-進項稅 2000
貸:應付賬款 11000
2、
借:應交稅費-進項稅 2000
貸:管理費用 800
? ? ? ?應付賬款 1200

84785006 

2021 10/10 21:22
我是取得了 原材料票 為什么可以沖回管理費暫估款呢

小涂老師 

2021 10/10 21:23
您在題目里不是說原來暫估的時候,借方是管理費用么?

84785006 

2021 10/10 21:26
是啊 可以如果一般取得原材料票都是記 借 原材料 應交稅費 貸 應付賬款 他怎么和管理費用搭的上呢 我不明白的是這

小涂老師 

2021 10/10 21:31
哦哦,那您直接
借:應付賬款-暫估 9800
貸:管理費用 9800
借:原材料 9000
應交稅費-進項稅 2000
貸:應付賬款 11000
就可以了。我以為您是有什么特殊要求。原材料發(fā)票不進管理費用的

小涂老師 

2021 10/10 21:36
不用管的,直接沖銷就是了。如果日后這個原材料是用至管理部門,再進管理費用也可以

84785006 

2021 10/10 21:47
還是不明白 這樣應付賬款貸方 余額2200 那管理費用那是多少呢

小涂老師 

2021 10/10 21:51
借:應交稅費-進項稅 2000
? ? ? ?原材料 9000
貸:管理費用 9800
? ? ? ?應付賬款 1200
這樣可以理解么,相當于沖銷了原來計提的管理費用,再重新計入原材料

84785006 

2021 10/10 22:08
也就是說用 原材料票 11000沖回 管理費用9800 那應付賬款為什么變 1200了呢

小涂老師 

2021 10/10 22:09
因為原來暫估了9800呀,現(xiàn)在不是11000么,差異1200
