問(wèn)題已解決
我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月的銷售收入有60多萬(wàn),超過(guò)了免稅額度,那增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的收入填列在哪一欄?



就直接填寫在你的123行這三行里面。
2021 10/11 17:12

84785041 

2021 10/11 17:13
沒有開具專票,都是無(wú)票收入,因?yàn)槭请娚绦袠I(yè)的,就是填列在底3行 其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額么?

陳詩(shī)晗老師 

2021 10/11 17:14
那就直接填寫在第一行就行咯。

84785041 

2021 10/11 17:17
超過(guò)了免稅額度,稅率也是1%吧?那是還需要填寫減免稅明細(xì)嗎?附列資料一需要填寫嗎?

陳詩(shī)晗老師 

2021 10/11 17:18
不需要,有一個(gè)減免稅額欄,你填寫2%部分就可以

84785041 

2021 10/11 17:25
老師,這樣填寫正確嗎?本期發(fā)生額是按照3%算出來(lái)的金額

陳詩(shī)晗老師 

2021 10/11 17:26
對(duì)的,這個(gè)沒問(wèn)題的

84785041 

2021 10/11 17:29
這個(gè)附加稅這樣正確嗎?減免性質(zhì)代碼那個(gè)地方需要填寫嗎?

陳詩(shī)晗老師 

2021 10/11 17:34
如果說(shuō)你享受了減免就填寫,沒有享受就不用。

84785041 

2021 10/11 17:35
我們是小規(guī)模,超過(guò)了免稅額度,那能享受減免嗎?

陳詩(shī)晗老師 

2021 10/11 17:35
Na就不能夠享受啊,你就是正常繳納附加稅。
