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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我想問(wèn)下當(dāng)月成本太多轉(zhuǎn)入待攤費(fèi)用可以嗎?分錄怎樣做?



你好,你是指把什么轉(zhuǎn)入待攤費(fèi)用核算呢??
2021 10/11 21:34

84785003 

2021 10/11 21:37
成本發(fā)票多

84785003 

2021 10/11 21:38
例如原材料及庫(kù)存商品

84785003 

2021 10/11 21:38
可以轉(zhuǎn)嗎

鄒老師 

2021 10/11 21:39
你好,是不可以:把原材料及庫(kù)存商品? 轉(zhuǎn)到? 待攤費(fèi)用核算的?

84785003 

2021 10/11 21:41
我有個(gè)朋友說(shuō),當(dāng)月成本太多可以放待攤費(fèi)用,我就是不明白,所以問(wèn)問(wèn)你

84785003 

2021 10/11 21:42
那成本發(fā)票大了該怎樣辦才合理呢?

84785003 

2021 10/11 21:43
就是庫(kù)存大了

鄒老師 

2021 10/11 21:46
你好,庫(kù)存大了,在存貨掛賬就是了。沒(méi)有把??原材料及庫(kù)存商品? 轉(zhuǎn)到? 待攤費(fèi)用? 的處理方法

84785003 

2021 10/11 21:50
庫(kù)存大了對(duì)以后注銷帶來(lái)麻煩,所以想轉(zhuǎn)出,但是不知道轉(zhuǎn)去那個(gè)科目

鄒老師 

2021 10/11 21:52
你好,是什么原因?qū)е碌膸?kù)存太大了呢??

84785003 

2021 10/11 21:53
進(jìn)項(xiàng)多,拿進(jìn)項(xiàng)回來(lái)扺扣增值稅

鄒老師 

2021 10/11 21:54
你好,是虛開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎??

84785003 

2021 10/11 21:56
應(yīng)該不是吧,先支付后補(bǔ)票

84785003 

2021 10/11 21:57
有的二個(gè)月前付款,現(xiàn)在才補(bǔ)回發(fā)票

鄒老師 

2021 10/11 21:57
你好,不是虛開(kāi)發(fā)票,那庫(kù)存大就只能賬面掛賬了?

84785003 

2021 10/11 21:58
假如有虛開(kāi)的話,那怎樣處理?

鄒老師 

2021 10/12 08:00
你好,有虛開(kāi)的話,需要杜絕虛開(kāi)發(fā)票。
