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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
麻煩問(wèn)下老師支付通行費(fèi)時(shí)做 借:管理費(fèi)用~通行費(fèi) 貸:銀行存款 如果抵扣票沒(méi)有在當(dāng)月來(lái),我能直接做 借:借:管理費(fèi)用~通行費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn) 貸:銀行存款 還是到下月調(diào)整,如果調(diào)整,怎么做分錄



你好 ;? ? ? ? 可以做 借? 進(jìn)項(xiàng)稅? 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)? ?; 假如一開(kāi)始是做的全額費(fèi)用去了。? 現(xiàn)在調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅 就這樣掛?
2021 10/12 09:19

84785035 

2021 10/12 15:01
好的,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅
貸管理費(fèi)用(借方紅字登記是嗎)

meizi老師 

2021 10/12 15:07
?你好 ;? ? ? 你沒(méi)有跨年就是這樣做的。 是的

84785035 

2021 10/12 15:17
好,那能直接在上月記嗎,本月只抵扣,這樣行嗎

meizi老師 

2021 10/12 15:22
你好 ;? ?可以的。? ?可以 。但是賬務(wù)要處理清楚??
