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問題已解決

麻煩問下老師支付通行費時做 借:管理費用~通行費 貸:銀行存款 如果抵扣票沒有在當月來,我能直接做 借:借:管理費用~通行費 應交稅費~應交增值稅~進 貸:銀行存款 還是到下月調整,如果調整,怎么做分錄

84785035| 提問時間:2021 10/12 09:19
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;? ? ? ? 可以做 借? 進項稅? 借管理費用 負數(shù)? ?; 假如一開始是做的全額費用去了。? 現(xiàn)在調整進項稅 就這樣掛?
2021 10/12 09:19
84785035
2021 10/12 15:01
好的,借:應交稅費~應交增值稅~進項稅 貸管理費用(借方紅字登記是嗎)
meizi老師
2021 10/12 15:07
?你好 ;? ? ? 你沒有跨年就是這樣做的。 是的
84785035
2021 10/12 15:17
好,那能直接在上月記嗎,本月只抵扣,這樣行嗎
meizi老師
2021 10/12 15:22
你好 ;? ?可以的。? ?可以 。但是賬務要處理清楚??
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