問題已解決
老師您好,小規(guī)模納稅人這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表這樣填對(duì)嗎?



對(duì)的。最終 稅額是按照不含稅金額*1%計(jì)算出來的。? 減免了2%?
2021 10/12 14:10

84785022 

2021 10/12 14:13
附表1中第五欄我應(yīng)該怎么填?我填的開票上的價(jià)稅合計(jì)金額就不對(duì)

84785022 

2021 10/12 14:15
說附表第八不等于總表第一欄,金額不對(duì)

meizi老師 

2021 10/12 14:23
?你好 ;? ?看下提示? ;? 看下金額是不是有差異? ??

84785022 

2021 10/12 14:25
之前保存時(shí)說應(yīng)該等于

84785022 

2021 10/12 14:25
附表1的金額按什么填呢?我們需不需填?

meizi老師 

2021 10/12 14:32
正常你季度超過45萬(wàn)。主要是報(bào)? ?1-3欄普票欄次 。然后填寫減免明細(xì)表? 減免2%就行了。??

84785022 

2021 10/12 14:33
我們沒有開普票都是1個(gè)點(diǎn)專票

meizi老師 

2021 10/12 14:41
你好; 專票的話 開 開具專票欄次去報(bào)。? ? ?一樣的; 超過了45萬(wàn) 。? 到時(shí)下面 產(chǎn)生 按1%計(jì)算稅費(fèi)就行了。? ?

84785022 

2021 10/12 14:46
是,這樣,但是我申報(bào)的時(shí)候就不對(duì),說不等沒辦法申報(bào)

meizi老師 

2021 10/12 14:52
?你好 ;? ?你減免表填寫沒有 ;正常報(bào)你主表和減免表就行了?

84785022 

2021 10/12 14:56
減免表是灰色的,不讓輸入

meizi老師 

2021 10/12 15:03
?你好 ; 你那個(gè)2%的減免? 要填寫減免表的;? 不然你 2%減免。主表 減征額? 不會(huì)出來的??
