問題已解決
老師好,就是業(yè)務招待費,如果匯算清繳前企業(yè)都沒有收入,還需要回調招待費交稅嗎



你好
單位一年期間沒有取得收入,那發(fā)生的業(yè)務招待費是不可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的。
2021 10/12 15:11

84784984 

2021 10/12 15:14
謝謝老師,有點不理解,都沒有收入,我肯定不用交稅呀,還用扣除啥

王超老師 

2021 10/12 15:16
不可以稅前扣除的。
比如你們業(yè)務招待費是20萬,那么算下來,是虧損20萬。
但是稅務局認為,你們這個是沒有賺也沒有虧損,因為稅務局不認可這個業(yè)務招待費

84784984 

2021 10/12 15:17
謝謝老師,不可以在稅前扣除那我應該怎么做呢

王超老師 

2021 10/12 15:18
你要在匯算清繳的時候調整的。平常做賬的時候不處理的

84784984 

2021 10/12 15:21
調整是怎么調啊,這20萬不用交稅吧

王超老師 

2021 10/12 15:22
不需要繳稅的,因為你沒有利潤是0啊
