問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人,無票收入怎么做賬?



借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
和有發(fā)票的一樣做
2021 10/14 08:38

84784983 

2021 10/14 18:16
借銀行存款10000
貸主營業(yè)務(wù)收入9900
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅100
對吧。
像這樣的無票收入怎么繳稅了?

84784983 

2021 10/14 18:16
上季度做了暫估成本,這個月怎么調(diào)出來了?

郭老師 

2021 10/14 18:20
和你的普票是一樣的,季度銷售額45萬以內(nèi)可以不用交增值稅的。

郭老師 

2021 10/14 18:20
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款做的是這個嗎?

84784983 

2021 10/14 20:16
上面的分錄是無票收入,

84784983 

2021 10/14 20:18
上季度暫估成本大概四萬多點(diǎn),這個月應(yīng)該怎么做賬了?

郭老師 

2021 10/14 20:19
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款做的是這個嗎?
2021-10-14 18:20:38
是不是這個分錄
是的話借應(yīng)付帳款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款

84784983 

2021 10/14 22:44
不是的,借銀行存款10000,貸主營業(yè)務(wù)收入9900應(yīng)交增值稅100。這個是無票收入的分錄,這筆收入沒有做成本,是標(biāo)書制作費(fèi),不知道怎么做成本

郭老師 

2021 10/14 22:50
有工資嗎
服務(wù)人員工資
有材料費(fèi)嗎

84784983 

2021 10/14 22:52
有服務(wù)人員工資

郭老師 

2021 10/14 22:52
那就成本
做上就是

84784983 

2021 10/14 22:56
現(xiàn)在公司只發(fā)一人工資,都是庫存現(xiàn)金支出,材料費(fèi)也是現(xiàn)金,借主營業(yè)務(wù)成本貸什么了?

郭老師 

2021 10/14 23:02
貸應(yīng)付職工薪酬(人工)
庫存現(xiàn)金(材料)

84784983 

2021 10/14 23:14
這個人工和材料沒有發(fā)票,年底需要調(diào)整嗎?

郭老師 

2021 10/14 23:28
工資能申報個稅嗎
申報了個稅就可以稅前扣除
注意下社保
材料費(fèi)的匯算清繳調(diào)增
你們有水電費(fèi)的發(fā)票也可以做進(jìn)來
