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實(shí)務(wù)
問題已解決
今年暫估入庫,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,發(fā)票明年才會(huì)到,金額可能跟暫估的不一樣,年終匯算清繳時(shí)如何做賬



這個(gè)是庫存商品的話,收到發(fā)票借應(yīng)付賬款,貸庫存商品借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。
2021 10/14 14:40

84785016 

2021 10/14 14:44
可不可以根據(jù)其差額計(jì)算所得稅。借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費(fèi)

郭老師 

2021 10/14 14:46
你好,但是你賬上的應(yīng)付賬款一直有余額。

郭老師 

2021 10/14 14:46
的庫存商品和成本必須調(diào)整。

84785016 

2021 10/14 14:48
那調(diào)整就是調(diào)整在2022年了嗎

84785016 

2021 10/14 14:48
跟年終匯算清繳有關(guān)系嗎

郭老師 

2021 10/14 14:50
哦,對(duì)的是的,跟次年匯算清繳有關(guān)系。
