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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司是小規(guī)模納稅人,代開(kāi)了一張普票,因開(kāi)票金額出錯(cuò),作廢此票后,重新代開(kāi)了正確的普票。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做會(huì)計(jì)分錄???



您好!把之前做了的紅沖,然后做一張正確金額的分錄
2021 10/15 11:42

84785045 

2021 10/15 11:42
那怎么申報(bào)增值稅呢?

84785045 

2021 10/15 11:44
后又入了張采購(gòu)的普票,又該怎么寫會(huì)計(jì)分錄和報(bào)稅呢

84785045 

2021 10/15 11:45
您上邊說(shuō)的正確會(huì)計(jì)分錄具體怎么寫?

苳苳老師 

2021 10/15 11:54
申報(bào)增值稅按照正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票相抵后的金額申報(bào)就行

苳苳老師 

2021 10/15 11:55
采購(gòu)發(fā)票入賬? 借:庫(kù)存商品等? ?貸:應(yīng)付賬款等,

苳苳老師 

2021 10/15 11:57
紅沖分錄:借:應(yīng)收賬款等? ?(負(fù)數(shù))貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? (負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(負(fù)數(shù))更正分錄:借:應(yīng)收賬款等? ?重開(kāi)數(shù)據(jù)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?重開(kāi)數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?重開(kāi)數(shù)據(jù)
