問題已解決
老師5月份支付的代辦服務費對方沒開票但5月份已經費用做掉了,現(xiàn)在原路退款回來了該怎么做賬???



你好;? ? 那你5月做? 費用了的話 ; 現(xiàn)在做 ;借銀行存款貸費用? ? ?
2021 10/15 12:10

84785000 

2021 10/15 12:42
在財務軟件上做賬數字要紅字提現(xiàn)嗎

meizi老師 

2021 10/15 12:50
你好;? ? ?如果系統(tǒng)識別不了 貸方 你就做借方費用負數?

84785000 

2021 10/15 13:56
好的,是不是只要不涉及跨年調整直接當月負數沖減就好了啊

meizi老師 

2021 10/15 13:56
你好 ;? 是的。? ? ? 這樣就行了? ?

84785000 

2021 10/15 13:57
月末負數費用也要結轉的吧老師

meizi老師 

2021 10/15 13:59
你好 ;是的。都要結轉損益科目。 不管是負數還是正數??

84785000 

2021 10/15 14:08
借管理費用負數貸銀行存款負數嗎

meizi老師 

2021 10/15 14:11
你好 ;? 做 借銀行存款? ? 正數? 借管理費用負數 。 這個是退回來的分錄?

84785000 

2021 10/15 14:14
好的,老師

84785000 

2021 10/15 14:18
老師銀行收的賬戶管理費和短信費入財務費用還是管理費用

meizi老師 

2021 10/15 14:20
你好 ;? 計入財務費用去核算??
