當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,想確認(rèn)下,本月發(fā)現(xiàn)了以前年度漏做的費(fèi)用,本月的做賬流程應(yīng)該是:借 以前年度損益 貸 銀行存款;到月末的時(shí)候,進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn):借 未分配利潤 貸 以前年度損益, 到本月填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,直接填寫至未分配利潤就可以了是不,不用年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),假如年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),會造成本月資產(chǎn)負(fù)債表不等,對嗎?



同學(xué)你好
對的
利潤不一致了
2021 10/18 10:48

84785045 

2021 10/18 11:03
不影響本月及本年的凈利潤,直接坐到未分配對嗎?

樸老師 

2021 10/18 11:10
對的
是這樣做的哦
