問題已解決
補(bǔ)2019年和2020年無票收入,怎么做會計分錄



你好
借:銀行存款等科目?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2021 10/18 11:15

84785027 

2021 10/18 11:28
報表怎么填寫老師,能體現(xiàn)出是補(bǔ)之前的無票收入嗎

鄒老師 

2021 10/18 11:29
你好,資產(chǎn)負(fù)債表填寫在貨幣資金,未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi)欄次
可以體現(xiàn)出是補(bǔ)之前的無票收入

84785027 

2021 10/18 11:31
增值稅申報,體現(xiàn)嗎

鄒老師 

2021 10/18 11:32
你好,增值稅申報表,財務(wù)報表都可以體現(xiàn)?

84785027 

2021 10/18 11:34
增值稅申報表,在表幾體現(xiàn)是繳納之前的

鄒老師 

2021 10/18 11:35
你好,申報日期與稅款所屬期比較,就知道是補(bǔ)交的
因為正常情況下是次月申報。
而這個補(bǔ)交,申報表日期是現(xiàn)在,稅款所屬期是2019年和2020年

84785027 

2021 10/18 11:38
老師,您剛才說應(yīng)交稅費(fèi),是怎么體現(xiàn)的

鄒老師 

2021 10/18 11:42
你好
借:銀行存款等科目?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
資產(chǎn)負(fù)債表填寫在貨幣資金,未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi)欄次。
因為賬務(wù)處理計入了?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸方,當(dāng)然就會在應(yīng)交稅費(fèi)欄次體現(xiàn)的?

84785027 

2021 10/18 11:49
是在應(yīng)交稅費(fèi),這個應(yīng)交稅費(fèi)能體現(xiàn)出來是補(bǔ)交的嗎

鄒老師 

2021 10/18 11:54
你好,看不出是補(bǔ)交,只能知道是增加了?

84785027 

2021 10/18 12:04
老師,現(xiàn)在是申報9月份的稅,和補(bǔ)繳的沖突嗎?我可以先把9月份的申報了,之后再申報補(bǔ)繳的行嗎

鄒老師 

2021 10/18 12:05
你好,需要與9月份的稅款分別申報,而不是一次申報繳納的

84785027 

2021 10/18 12:20
謝謝老師,沒有其他問題了

鄒老師 

2021 10/18 12:51
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。
