當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我想問(wèn)下,就是我們轉(zhuǎn)賬時(shí)候備注往來(lái)款。是不是應(yīng)該視同銷售繳納增值稅



同學(xué)你好,往來(lái)款,比如應(yīng)收款是不交稅的?
2021 10/18 14:57

84784956 

2021 10/18 14:57
那如果我們把錢轉(zhuǎn)到法人名下,那寫著往來(lái)款,這樣不就是感覺好像抽逃資金?

立紅老師 

2021 10/18 15:00
同學(xué)你好,這個(gè)可以做為借款,將來(lái)法人是要還的;

84784956 

2021 10/18 15:05
法人這樣是不是要年前返還?不然要繳納個(gè)稅?

立紅老師 

2021 10/18 15:09
同學(xué)你好,是的,需要年末返回,要不是要交個(gè)稅的;

84784956 

2021 10/18 15:10
那我們這樣轉(zhuǎn)給對(duì)方備注往來(lái)款屬不屬于無(wú)償借款?

立紅老師 

2021 10/18 15:13
同學(xué)你好,那我們這樣轉(zhuǎn)給對(duì)方備注往來(lái)款屬不屬于無(wú)償借款?——可以是無(wú)償借款;

84784956 

2021 10/18 15:39
那這樣不是要繳納增值稅?又說(shuō)備注往來(lái)款可以不用發(fā)票?不用發(fā)票不是不用交稅嘛

立紅老師 

2021 10/18 15:46
同學(xué)你好,借款不交增值稅;往來(lái)款不需要開發(fā)票;
