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問(wèn)題已解決

老師你好,一般納稅人如果他有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的話,那他的印花稅里面就是用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的數(shù)等于不含稅金額寫上去嗎?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/20 19:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是購(gòu)銷合同的印花稅嗎??
2021 10/20 19:46
84785010
2021 10/20 19:46
老師你好,是的
鄒老師
2021 10/20 19:47
你好,購(gòu)銷合同的印花稅=(購(gòu)進(jìn)含稅+銷售含稅)*萬(wàn)分之3
84785010
2021 10/20 19:48
老師你好,你的意思是說(shuō),比如我的進(jìn)項(xiàng)是100加上銷項(xiàng)是200的,那等于300 ,300×0.003二數(shù)字,就填寫那里嗎?
鄒老師
2021 10/20 19:50
你好,根據(jù)你的描述,購(gòu)銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù)是300,購(gòu)銷合同的印花稅=300*萬(wàn)分之3
84785010
2021 10/20 19:50
是的,老師
鄒老師
2021 10/20 19:51
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
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