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問題已解決

請(qǐng)問老師,應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–已交稅金這個(gè)科目,是只要交了增值稅就在借方記增加嗎?這個(gè)科目只用來核算企業(yè)已經(jīng)交過的增值稅數(shù)額嗎?

84784992| 提問時(shí)間:2021 10/25 10:37
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–已交稅金這個(gè)科目,是只要交了增值稅就在借方記增加嗎?——這個(gè)是平時(shí)預(yù)繳增值稅用的科目 ,就是本月交本月增值稅時(shí)用的;
2021 10/25 10:37
84784992
2021 10/25 10:39
金額是從其他科目轉(zhuǎn)來的嗎
立紅老師
2021 10/25 10:40
同學(xué)你好,不是的,這個(gè)就是本月預(yù)交增值稅的金額 ,實(shí)際交稅的錢數(shù);
84784992
2021 10/25 10:42
好的,謝謝老師
立紅老師
2021 10/25 10:44
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快
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