問題已解決
19年增值稅計提錯了,今年怎么更正?當初會計科目是借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費—未交增值稅。增值稅申報的是正確的,只是計提錯了



你好;? ?直接紅沖了結(jié)轉(zhuǎn)即可。 這個不涉及損益科目的??
2021 10/26 14:56

84785039 

2021 10/26 15:00
可不可以直接把相差的金額直接沖了?還是整張憑證沖紅再計提一下?

meizi老師 

2021 10/26 15:02
你好 ; 可以地你可以部分紅沖的。 摘要寫清楚的?
