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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
前一個(gè)會(huì)計(jì),沒(méi)有發(fā)票,就入了固定資產(chǎn)的賬,后面來(lái)發(fā)票了,我應(yīng)該怎么操作!



你好,把之前無(wú)票計(jì)入固定資產(chǎn)核算的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做固定資產(chǎn)分錄?
2021 10/26 22:01

84784993 

2021 10/26 22:02
之前的計(jì)提的折舊需要怎么操作呢?

鄒老師 

2021 10/26 22:03
你好,之前計(jì)提折舊金額是有錯(cuò)誤嗎??

84784993 

2021 10/26 22:04
我還沒(méi)有看發(fā)票金額,和他入賬的金額是不是一樣!我今天只是發(fā)現(xiàn),沒(méi)有發(fā)票她入賬了!

鄒老師 

2021 10/26 22:05
你好,需要取得發(fā)票,才知道與之前無(wú)票入賬金額是不是一樣的?

84784993 

2021 10/26 22:07
金額一致,只需要紅沖固定資產(chǎn)入賬,再?gòu)男氯胭~,不需調(diào)整折舊!如果不一致,該怎么操作。

鄒老師 

2021 10/26 22:08
你好,如果不一致,就需要對(duì)之前計(jì)提的折舊金額做相應(yīng)的調(diào)整。

84784993 

2021 10/26 22:09
好的,我試著操作看!

鄒老師 

2021 10/26 22:10
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!?
